职位描述
职责描述:
1、制定并完善内部审计制度和流程,并制定内部审计计划,完善企业内控体系;
2、负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督;
3、负责对下属分公司和控股子公司进行经营情况审计;
4、负责公司内部的业务执行情况的监察和督促工作;
5、负责对重要岗位人员进行离任审计;
6、负责审计监察部内部的组织管理;
7、完成董事长交办的其他任务。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,审计、财务、经济管理类等相关专业;
2、中级会计职称,具备注册会计师(CPA)或国际注册内审师(CIA)资格优先;
3、5年以上审计或财务相关工作经验,有集团上市公司审计(内审)相关经验优先;
4、熟悉内部审计流程及方法,熟悉会计、税务、审计等相关法律法规;
5、为人正直、责任心强、作风严谨,爱岗敬业,严守公司机密。