职位描述
职责描述:
1、编制并不断完善财务审计细则,编制财务审计项目计划及预算并监督执行;
2、优化财务审计项目组的组织结构和人事配置;
3、在部门年度共工作计划及部门年度费用预算范围内,按月度进行分解,编制监察项目组月度工作计划及费用管理;
4、负责总部及子公司(含工厂)财务报表、税务报表、合并财务报表的审计;
5、负责公司对外披露的季报、半年报、年报进行审计;
6、负责日常财务核算审计,监督总部及子公司财务核算合规性、真实性、准确性;
7、协助部门总监对财务管理中成本管理情况进行审计,并出具审计报告;
8、熟悉工厂成本等财务知识,有过工厂内控审计经验人员优先;
9、完成领导交代的其他工作。
任职要求:
1、财务管理、审计、会计等相关专业本科以上学历,8年以上大中型企业财务、审计、监察等相关工作经验,3年以上同等职位工作经验;
2、熟悉国家相关法律法规,熟悉公司内部财务管理及审计流程管理;具有财务中级职称及以上优先;精通SAP;
3、具有较强的分析能力及风险防范能力,敏锐的风险意识和良好的风险识别能力,写作能力较好、善于沟通及谈判,抗压能力强;