职位描述
工作职责:
1、根据公司审计总体部署,制定年度财务审计工作计划,开展财务审计工作;
2、编写各项财务审计报告,确保其准确性、真实性和公正性,对审计中发现的问题出具改进意见并督促落实;3、完成集团重大经营活动、重大项目、重大经济合同在财务方面的可行性分析及相关审计活动;
4、定期撰写财务相关的审计发现及建议的内审报告,并与各有关负责部门一起推动审计问题的整改情况,完善各环节运作
任职资格:
1、本科以上 审计、内控、财务专业,具备审计相关证书和职称;
2、2年以上大型企业内控、审计、财务经验,具有政府部门工作经验优先;
3、精通审计业务知识,熟悉财税法规,熟悉国家相关法律法规、政策制度等内容;
4、具备较强的抗压能力、良好的沟通协作能力以及较强的报告撰写能力。