职位描述
1. 根据部门审计任务及工作情况,服从领导统一安排,完成审计任务;
2. 协助制定审计计划和审计实施方案,编制审计通知书;
3. 按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议;
4. 与被审计项目的相关人员了解项目的相关情况;
5. 负责对审计项目涉及的有关事宜通过翻阅凭证、电子账等相关资料进行调查、核实,索取有关文件资料;
6. 负责对被审计对象账务处理的健全性、合理性和有效性进行检查、评价,并做好记录;
7. 对被审项目税务及其他有关的各项风险进行评估和评价,并做好记录;?
8. 与被审单位沟通,向被审计单位提出纠正错误、改善管理、规避风险的建议;
9. 检查复核审计证据,做出专项审计评价意见;
10. 汇总审计工作底稿,形成审计报告初稿;
11. 跟踪、监督被审计单位整改措施的实施情况;
12. 整理归档审计资料,管理审计档案;
13.努力钻研业务,不断提高业务能力,适应内审工作的需要。
任职资格:
一、 基本任职条件
1. 大学专科及其以上学历,会计或审计相关专业;
2. 熟悉审计相关理论和专业知识,熟悉审计业务;
3. 从事财务或审计工作2年以上。
二、 其他知识、技能、能力和素质要求
1. 较高的政治素养;
2. 强烈的团队意识;
3.高尚的职业道德。