职位描述
1、协助制定完善内部审计管理制度;
2、协助制定年度审计计划;
3、制定审计方案、开展审计工作、编制审计报告;
4、评审集团内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查集团及下属子公司内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为集团优化管理提出审计意见和建议;
5、公司高管的离任审计;
6、完成领导安排的其他工作。
【任职要求】
1、财务类或相关专业本科以上学历;
2、有1年以上审计工作经验;
3、有较强的沟通表达能力,思维清晰;
4、具备一定的抗压能力,有责任心;
5、有较强的时间规划能力,办事不拖拉;
6、风险防范意识较强,对异常情况相对敏感,善于发现问题并提供有效的解决方案。