职位描述
岗位职责:
1.拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;
2.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文件;
3.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
4.督促跟踪审计结论和建议的落实;
5.依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
6.依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化和改正的建议,起到支持业务发展的作用
7.参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价8.协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作。任职要求:
1.学历要求:本科及以上学历;
2.专业要求:审计、财务、成本、工程管理等相关专业优先;
3.经验要求:1年及以上同类岗位工作经验;
4.其他要求:(1)有房地产行业审计丰富的工作经验,对审计全过程熟练并能灵活操作;(2)对国家审计政策熟悉并能运用;(3)参与过审计项目;(4)对工作计划安排具备较强的执行能力
职能类别:审计专员/助理
关键字:管理财务工程管理审计风险控制成本评估控制内部审计内控管理