职位描述
1、 协助拟定、完善内部监控及风险管理相关的审计制度、实施准则和业务流程;
2、 根据部门审计计划的工作安排,开展运营管理审计、专项审计、经济责任审计等内审工作,并就发现问题提出可行性整改及改进建议;
3、 对重点项目、重大经济活动、重要业务环节实施过程监督,评价、鉴证其立项、采购、执行、付款等环节的合理性、合规合法性、真实性和效益性;
4、 根据安排受理投诉举报,组织调查、处理违规违纪案件,协助企业廉洁体系建设;
5、 跟踪被审单位审计建议及审计结论的执行情况,督办落实;
6、 负责审计项目资料的整理、归档工作;
7、 完成上级交办的其他工作事项。
职能类别:审计经理/主管
关键字:风险管理内审专项审计经济责任审计审计制度审计建议审计结论内部监控经营审计