职位描述
岗位职责:
1、编制年度审计计划,协调实施,并编制年度审计工作总结;
2、健全公司审计体系,参与制定和维护公司内部审计制度及流程,制定审计计划及审计预算;
3、审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书,督促审计结论和建议的落实;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、定期对公司各项目进行审计;
6、协助公司各部门加强内部管理,规范操作流程提高工作效率,监督公司内部制度控制;制定公司风险管理策略及应急预案,提醒公司管理高层关注相关风险,采取必要措施降低风险。
7、完成领导交代的其他工作。任职要求:
1、五年以上审计或风险控制经验,在大中型企业独立统筹过审计项目优先;
2、组织开展过各类审计专项及综合审计工作
3、具有良好的口头表达能力作能力、组织协调沟通能力;
4、精通审计工作方法和流程,熟悉会计、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
5、具备良好的分析判断能力、观察能力、计划能力和沟通能力;工作严谨负责,坚持原则,诚实正直,保密意识强。
职能类别:审计经理/主管
关键字:审计会计风险管理风险控制应急预案内部管理审计计划管理建议书财税法规审计制度