职位描述
岗位职责:
1、经营责任制审计。对下属公司财务收支、年度经营责任制指标完成情况等进行审计,出具审计初稿报部门经理审核。
2、内控审计。对重大关联交易、工作流程等进行审计,出具审计初稿报部门经理审核。
3、离任审计。对公司所属单位主要负责人在任职期间的单位资产负债、权益及财务收支的真实性、合法性、效益性以及有关经济活动应当负有的责任(包括直接责任、主管责任)进行审计,出具审计初稿报部门经理审核。
4、建设项目财务审计。根据重大项目投资计划,对下属公司的重大建设项目的支出情况进行财务审计,保证投资资金的合理、合法、高效。
5、专项审计。根据业务需要或领导安排,对下属企业某一部分业务如管理费用、物资采购、合同签订及工资发放等进行审计审计。
6、做好各类审计工作底稿的整理保存及归档。
7、临时性工作。完成领导交办的其他临时性工作。专业要求:审计相关专业。资格证书:需取得审计专业中级及以上职业资格。经验要求:5年及以上工作经验,有责任心、优良的职业道德和敬业精神,良好的沟通能力。
年龄要求:20-35岁
职能类别:审计专员/助理
关键字:审计