职位描述
要求:
1、本科及以上学历,3年以上内审工作经验,有CPA、工科背景、名校背景者优先;
2、能熟练运用各类办公自动化软件,有较强的随机应变能力;
3、具备相关的专业知识,熟悉审计准则及法规,具备较强的审计能力和风险意识;
4、具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够独立开展内部审计工作;
5、具备较强的分析能力和逻辑思维能力,能够对审计数据进行深入分析;
6、具备良好的英语阅读和写作能力,能够阅读和编写相关审计报告。职责:
1、协助拟定并完善审计制度和流程,制订审计计划;
2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
3、依据公司管理需求,组织实施针对公司各职能部门内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
4、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
5、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
6、协助完善公司经营、管理等各方面的内控流程及管理体系;对各部门日常工作中相关领域内控方面的需求提供咨询,并给出解决建议,优化公司内部控制体系;
7、本公司内部自行检查之推行、复核及改善追踪;8、其他临时交办之内部审查业务。工作地点:上海市青浦区华新镇华隆路1698号(新朋股份)
年龄要求:25-40岁
职能类别:审计经理/主管
关键字:管理英语审计内审管理体系cpa内部审计内控审计计划内部控制体系