职位描述
岗位描述:
1、编制内部控制管理制度,梳理内部控制流程,评估内部控制风险并提出相关管理建议,协助完成内部控制体系的建设
2、独立完成工程项目、供应商及客户的尽职调查工作,并编制尽调报告
3、开展交易合规审计、离任审计等专项审计工作,并编制审计报告
4、配合来自外部机构的审计工作
任职资格:
1、财会专业本科及以上学历
2、会计事务所或电子商务领域内审1-2年工作经验
3、熟练excel、word办公软件,具有良好的写作和沟通能力
4、有专业资格证书或有金融基础知识者优先
福利待遇:
1、带薪培训:系统化培训体系,新员工带薪培训
2、社会保险:按照规定五险一金
3、各类补贴:享受员工的车贴、饭贴
4、带薪年假:按照劳动法实行带薪年休假制度
5、健康体检:每年享受年度员工体检
6、拓展旅游:优秀员工拓展活动及旅游奖励