岗位职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、对审计计划实施方案进行调整和分解;
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
6、督促审计结论和建议的落实, 向领导汇报审计问题,协助领导完成内外审计的协调沟通工作;
7、参与现场审计,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,评价和考核审计小组成员的业绩表现。
任职要求:
1、35岁以下,会计、审计、财务类相关专业全日制本科及以上学历;
2、五年以上会计师事务所工作经历,有大中型会计师事务所工作经历、曾负责上市(IPO)公司审计工作者优先考虑;
3、具有高度的责任感,工作认真、细致,有较强的组织管理能力、良好的沟通能力和书面表达能力;
4、具有注册会计师执业资格或全科通过注会专业阶段考试;
5、有志于注册会计师行业的发展,能承受较强的工作压力,适应长期出差。